計财處開展财務票據清查
為落實中央八項規定精神,全面促進醫院規範管理,計财處開展了财務票據自查及聘請會計中介機構開展财務專項檢查,對近三年全院财務報銷票據進行全面清查、開展專項檢查。
2015年12月底,計财處開展了财務票據自查自糾。黨委書記付宏宇、副院長趙心臣、計财處處長廖幼文和全體計财工作人員連續三天加班,按照8858ccl8利网址《關于對違規公款消費問題進行整改的通知》、《關于對自然科學科研經費使用情況開展專項檢查的通知》、《關于對學校管理工作檢查情況進行“回頭看”的通知》的總體要求,對2012年12月以來的全院财務票據進行全面清理和檢查。
2015年12月底及2016年1月,我院聘請了會計中介機構對近三年全院财務報銷票據進行為期28天的全面清查。對2012年12月初至2015年12月底期間發生的财務報銷票據進行檢查清理。重點對公務接待中超标準接待,公務接待報銷“四要素”不全,同城接待,接待工作中報銷住宿費發票,禮品、副食、辦公用品等發票報賬,報銷門票、旅遊費等違規情況進行專項檢查。對酬金及津補貼發放,辦班辦會開支,科研經費管理,勞務費、咨詢費、講課費領取情況等進行專項清理和檢查。
本次計财處财務票據自查及聘請會計中介機構開展财務專項檢查共計查閱會計憑證1000餘本,對醫院本部、院外門診部近三年的财務報銷憑據進行了嚴格的自查自糾,不規範的财務報銷情況将責任到人、限期整改。
以此次清查整改為契機,計财處将增強預算約束,厲行節儉節約,加強财務管理,進一步提高财務管理水平,認真落實中央八項規定精神,促進醫院規範管理。
宣傳科